Налоговый вычет декларация 2020 видео

Алгоритм заполнения раздела 1 и 2 декларации 3-НДФЛ при покупке квартиры


Данные для оформления титульного листа 3-НДФЛ Васильев Н. А. взял из своего паспорта, а необходимые коды узнал в налоговой инспекции по месту жительства (см. в таблице): Наименование поля Значение Пояснение Ссылка на нормативный документ Номер корректировки 0 Декларация подается впервые, поэтому проставляется нулевое значение Приказ ФНС России

«Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц в электронной форме»

от 07.10.2019 № Код налогового периода 34 Установленный приказом ФНС № ММВ-7-11/569@ код для декларации 3-НДФЛ Налоговый период 2019 Проставляется год, за который предоставляется 3-НДФЛ Код налогового органа 1838 Код налоговой инспекции по месту жительства Васильева Н. А. Код страны 643 Цифровой код РФ Код категории налогоплательщика 760 Обозначение физического лица Далее Васильев Н.

А. перешел к заполнению раздела 2

«Расчет налоговой базы и суммы налога по доходам, облагаемым по ставке…»

.

Справа от наименования раздела Васильев Н.

А проставил цифру «13», что означает ставку НДФЛ (13%), а в п.

1 «Вид дохода» указал цифру «3», выбрав из списка, расположенного рядом с этой ячейкой, подходящий вариант.

В строках 010, 030 (предназначенных для отражения дохода) и 040 (посвященной вычету) он вписал одинаковые значения — сумму полученного в 2019 году дохода (информацию взял из справки 2-НДФЛ) и равную ему сумму вычета. В строке 060 проставил «0», что означает отсутствие разницы между указанными в строке 010 доходами и отраженной в строке 040 суммой налогового вычета: В строках 080 (НДФЛ удержанный) и 160 (подлежащий возврату из бюджета НДФЛ) отражается сумма подоходного налога, удержанная работодателем (ее величина указана в справке 2-НДФЛ и в данном примере равна 57 720 руб.): Эту же сумму нужно перенести в раздел 1 декларации 3-НДФЛ (строка 050) — такая сумма вернется Васильеву Н. А. из бюджета. В строке 040 проставляется 0 (уплачивать в бюджет ничего не нужно исходя из условий примера).

Чтобы заполнить строки 020 и 030 с кодами, налогоплательщик воспользовался размещенной на сайте ФНС информацией о КБК, а код ОКТМО уточнил в классификаторе: Наименование строки Значение Нормативный документ Код бюджетной классификации (строка 020 раздела 1) 18210102010011000110 Приказ Минфина России

«Опорядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации.»

от 08.06.2018 № 132н ОКТМО (строка 030 раздела 1) 94740000 Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований, утвержденный приказом Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст.

Заполняя раздел 1, следует обратить внимание на строку 010 — она состоит всего из 1 ячейки и теряется на фоне многозначных строк, посвященных КБК и ОКТМО.

В эту строку Васильев Н. А. поместил цифру «2», выбрав из предложенного рядом списка необходимое для его случая действие с НДФЛ — «возврат из бюджета»: В результате выполненных расчетов выяснилось, что за 2019 год Васильев Н.

А. может вернуть налог только с части вычета, а его неиспользованная сумма переносится на последующие периоды. Как это происходит, узнайте из следующего раздела.

Смотреть видео Как заполнить декларацию 3-НДФЛ в личном кабинете налогоплательщика 2019 году.

Налоговый вычет на v4k бесплатно

104, 126 2, 015 | 77 | 11 мес.

Скачать / Конвертировать Поделиться этим видео Описание видео Заполняем декларацию 3-НДФЛ в личном кабинете налогоплательщика сайта налоговой в 2019 году. Заполнение декларации 3-ндфл необходимо для получения налогового вычета, а также при продаже квартиры, машины и т.д. ____________________________________________________________ Если требуется консультация по налогам, расчет налога с продажи недвижимости или заполнение декларации 3-НДФЛ пишите: Группа ВКонтакте ПравоТОК: https://vk.com/pravotok _________________________________________________________ Статья о заполнении декларации 3-НДФЛ в 201 году через сервис личного кабинета налогоплательщика: https://goo.gl/acaeny Видео о налоге с продажи недвижимости: https://youtu.be/Qo7ZCctYBbw _______________________________________________________________ Пошагово рассмотрим, как заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ в 2019 году на получение налогового вычета в 2019 году через личный кабинет налогоплательщика.
____________________________________________________________ Если требуется консультация по налогам, расчет налога с продажи недвижимости или заполнение декларации 3-НДФЛ пишите: Группа ВКонтакте ПравоТОК: https://vk.com/pravotok _________________________________________________________ Статья о заполнении декларации 3-НДФЛ в 201 году через сервис личного кабинета налогоплательщика: https://goo.gl/acaeny Видео о налоге с продажи недвижимости: https://youtu.be/Qo7ZCctYBbw _______________________________________________________________ Пошагово рассмотрим, как заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ в 2019 году на получение налогового вычета в 2019 году через личный кабинет налогоплательщика.

Ссылка на страницу с видео: Ссылка HTML на страницу с видео: Код для вставки плеера:

  1. Добавлено: 3 год.
  2. Добавлено: 2 мес.
  3. Добавлено: 1 мес.
  4. Добавлено: 4 мес.
  5. Добавлено: 3 год.
  6. Добавлено: 4 мес.
  7. Добавлено: 7 мес.
  8. Добавлено: 10 мес.
  9. Добавлено: 3 год.
  10. Добавлено: 2 год.
  11. Добавлено: 3 год.
  12. Добавлено: 6 мес.
  13. Добавлено: 11 мес.
  14. Добавлено: 3 год.
  15. Добавлено: 1 год.
  16. Добавлено: 1 год.
  17. Добавлено: 1 год.
  18. Добавлено: 4 год.
  19. Добавлено: 9 мес.
  20. Добавлено: 3 год.

© 2016 — 2019 Все контенты v4k из видеохостинга Youtube.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Регион Россия E-mail для связи:

Телефон горячей линии:

8-800-222-22-22 15 июля2019 года — крайний срок оплаты налога на доходы физических лиц, исчисленного в декларации за 2019 год.

Для исполнения обязанности осталось: Программное обеспечение Помогает в подготовке налоговых деклараций и заявлений Примеры заполнения деклараций Видеоматериалы Электронные сервисы Новости по теме «Декларационная кампания — 2019» 04.04.2019 77 город Москва 02.04.2019 77 город Москва 22.03.2019 Оформив подписку, Вы сможете получать новости по теме “Декларационная кампания — 2019” на следующий адрес электронной почты: Поле заполнено некорректно Оформить

Это видео недоступно.

Как вернуть деньги и декларация 3 НДФЛ? Социальные вычеты 2019 или налоговый вычет на детей.Всем привет.

Меня зовут Самитов Марат. Я — эксперт в области налогообложения. Сегодня мы поговорим о том, как вернуть деньги за помощь школе или детскому саду, используя социальные налоговые вычеты.

Мало кто знает о таком вычете, больше известны вычеты на обучение, квартиру, лечение, и т.д.

Вычет ндфл на сумму пожертвований в некоммерческие организации, которые занимаются образовательной деятельностью, прописан в п.1 статьи 219 НК РФ.Как получить вычеты? Покупаете то, что просят, сохраняете документы об оплате. Берется копия лицензии детсада на образовательную деятельность и копия договора с детским садом.
Берется копия лицензии детсада на образовательную деятельность и копия договора с детским садом.

Составляется акт приема-передачи о том, что Вы передали в детский сад в благотворительных целях то, что приобрели.

Потом заполняется декларация 3-НДФЛ, заявляется там вычет и она уходит в налоговую. В вычет можно включить всю сумму понесенных расходов, но не больше 25% от годового дохода.

Через три месяца после того, как налоговая проверит декларацию, деньги придут Вам на расчетный счет.Таким образом можно сэкономить 13% от покупки.Как вернуть налоги и налоговая декларация.Самозанятые граждане и бухгалтерия.Лайфхаки бизнеса и ошибки ИП.Подписывайся на канал «Бухгалтерия: Перезагрузка»Ставь лайк.Нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео.

===============================Подписывайтесь на мой Telegram канал: ===============================ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНЫХ ВИДЕО↓►Розничная торговля и оптовый бизнес на ЕНВД 2019.

Как не попасть на НДС и налог на прибыль?:.►Оптимизация НДС 2019 году.

Рабочая схема как снизить НДС 20%?

Законное уменьшение налога.:.►НДС 2019. 5 советов по оптимизации налога на добавленную стоимость. Лайфхаки, схемы и методы:.► Налоги 2019 Успей сделать ЭТО с налоговой в декабре!
Налоги для ИП, ООО, КФХ и физ лиц:.===============================� Наш сайт: Группа во Вконтакте: .Facebook – Instagram – Twitter – Пишите на почту:

Скачать с ютуб Налоговые вычеты 3 ндфл 2019.

Как вернуть налоги? Как получить вычеты 2019?

Налоговые вычеты 3 ндфл 2019.

Как вернуть налоги? Как получить вычеты 2019?Всем привет. Меня зовут Самитов Марат. Я — эксперт в области налогообложения. Сегодня мы поговорим о том, как получить налоговые льготыи вычет НДФЛ, среди которых: — вычет на ребенка, — вычет на лечение, — вычет за лечение, — вычет за обучение, — налоговый вычет при покупке квартиры, и тд.Всего существует 4 вида налоговых вычетов по НДФЛ: — стандартные вычеты, — социальные налоговые вычеты, — имущественный налоговый вычет, — профессиональные налоговые вычеты.
Сегодня мы поговорим о том, как получить налоговые льготыи вычет НДФЛ, среди которых: — вычет на ребенка, — вычет на лечение, — вычет за лечение, — вычет за обучение, — налоговый вычет при покупке квартиры, и тд.Всего существует 4 вида налоговых вычетов по НДФЛ: — стандартные вычеты, — социальные налоговые вычеты, — имущественный налоговый вычет, — профессиональные налоговые вычеты.

Как вернуть налоги и налоговая декларация.Самозанятые граждане и бухгалтерия.декларация 3 НДФЛ и ошибки ИП.Подписывайся на канал «Бухгалтерия: Перезагрузка»Ставь лайк.Нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео.===============================Подписывайтесь на мой Telegram канал: https://t.me/oooavirta===============================ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНЫХ ВИДЕО↓►Розничная торговля и оптовый бизнес на ЕНВД 2019.

Как не попасть на НДС и налог на прибыль?:https://www.youtube.com/watch?v=oNz2O.►Оптимизация НДС 2019 году. Рабочая схема как снизить НДС 20%? Законное уменьшение налога.:https://www.youtube.com/watch?v=iqP26.►НДС 2019.

5 советов по оптимизации налога на добавленную стоимость.

Лайфхаки, схемы и методы:https://www.youtube.com/watch?v=dvdSK.► Налоги 2019 Успей сделать ЭТО с налоговой в декабре! Налоги для ИП, ООО, КФХ и физ лиц:https://www.youtube.com/watch?v=I_L8s.===============================� Наш сайт: http://ooovirt.ru/Группа во Вконтакте: https://vk.com/buhgalterskie_uslugi_v.Facebook – https://www.facebook.com/samitovmInstagram – https://www.instagram.com/samitovmTwitter – https://twitter.com/samitovmПишите на почту: —————————————————————#ндфл #каквернутьденьги #вычеты #бухучет #работодатель#налоги2018 #налоги2019 #ндс #ипналоги #бухгалтерия #бухгалтер #фнс #начинающийпредприниматель #налогиооо #налогивроссии #какплатитьналоги #бизнесмен #налоговая #системаналогобложения #налоговыйкодексрф #услугибухгалтера #налог #налогооблажение #ФОМС #ФФОМС #сокращениеналогов #платежи #минфин #бухгалтерияперезагрузка #бухгалтерскийучет #бизнес #налоговая #налогиип #предприниматель #малыйбизнес #ндс #упрощенка #лайфхакдлябизнеса

Получение электронной подписи

Далее вы увидите различные варианты.Сначала перейдите по стрелке №2 и получите электронную цифровую подпись.

Она потребуется для отправки декларации через интернет.Далее будет предложено несколько вариантов получения электронной цифровой подписи.Выбирайте вариант “Ключ электронной подписи храниться в защищенной системе ФНС России” – это удобнее.Для генерации ключа нужно будет придумать пароль. Обязательно его запомните, в дальнейшем он потребуется при использовании электронной подписи.Может возникнуть ситуация когда электронная подпись не генерируется несколько дней.Варианты решения следующие:

  • Написать запрос в техподдержку. Для этого опять перейдите в личном кабинете в раздел “Жизненные ситуации”, где найдите раздел “Прочие ситуации”. И дальше все подробно заполнить.
  • Подождать пару дней, затем сделать отмену и попробовать сделать все заново. У меня это все заняло примерно неделю, затем написал в тех поддержку. Когда отправлял декларацию супруги, возникла та же проблема, но через пару дней разрешилось само собой.

В итоге вы должны увидеть сообщение как на картинке ниже.После этого можно приступать к заполнению декларации 3 НДФЛ для получения имущественного вычета за покупку квартиры.

Когда необходимо составление и оформление 3-НДФЛ

Составление налоговой декларации 3-НДФЛ может понадобиться в 2 случаях:

  1. Если в отчетном году получены доходы, с которых налог не был удержан (например, от продажи или сдачи в аренду имущества, от предпринимательства, дарения, выигрышей). В этом случае нужно узнать, как правильно заполнить 3-НДФЛ по доходам, с которых надо заплатить налог.

    Соответствующий образец заполнения 3-НДФЛ см. .

  2. Если в отчетном году был излишне уплачен НДФЛ (и нет возможности вернуть его через налогового агента) или понесены расходы, по которым можно возместить НДФЛ из бюджета (имущественный или социальный вычеты). В этой ситуации важно понять, как заполнить 3-НДФЛ, чтобы не возникло проблем с возвратом налога.

Ознакомиться с образцом заполнения 3-НДФЛ по соответствующим вычетам можно в материалах:

  1. ;

Как правильно заполнить лист «Д1» налоговой декларации?

Чтобы программа сформировала лист «Д1» декларации 3-НДФЛ, необходимо правильно ответить на все предлагаемые вопросы.

1) Зайдите в раздел «доходы» -> «работа» и внесите данные из справки 2-НДФЛ. Надо начать с таких показателей, как «общая сумма дохода» за 2017 год и «сумма налога удержанная». Мы указали сумму хода 856 тыс.

рублей.(смотрите на рисунок) Данные эти необходимо брать из справки 2-НДФЛ (они там указываются по пункте 5), а вот сумма НДФЛ, которая была удержана за 2017 год, отражается в справке 2-НДФЛ по строке 5.4.

Внимательно проверив все данные в справке 2-НДФЛ, следует их просто перенести в разделы, которые запрашивает программа.

2) Далее переходим к разделу по заполнению данных о вычете.

Выбираете нужный вид налогового вычета. 3) А вот теперь будем внимательно отвечать на все вопросы о том объекте недвижимости, за который вы собираетесь получить вычет:

  1. далее идет строка, в которой мы будем указывать сумму уже предоставленного имущественного вычета (допустим имущественный вычет был предоставлен налоговым органом) – в примере эта сумма = 560 000 рублей;
  2. указываем год начала использования вычета – в нашем примере это 2017 год;
  3. Являетесь ли вы пенсионером?
  4. Собственник вы или нет?
  5. дату регистрации права собственности мы указываем туже самую, что указывали в прошлом году при заполнении 3-НДФЛ за 2016 год;
  6. если за 2016 год вы получали вычет через работодателя, а не через ФНС, то в строке «Вы уже получали вычет по этому жилью по уведомлению для работодателя?» нужно ответить «Да»;
  7. Жилье приобретено в новостройке или на вторичном рынке?
  8. Вид собственности
  9. ниже идет строка с указанием общей суммы расходов на приобретение квартиры. В данном строке мы пишем (как и в прошлой 3-НДФЛ) сумму по договору = 1 800 000 рублей;
  10. ставим галочку возле вопроса «Вы уже получали вычет по этому жилью?» Ответ «да»;
  11. Наименование объекта
  12. ниже идет строка «Остаток неиспользованного имущественного вычета», который перешел к нам с прошлого года. В данном случае надо взять 3-НДФЛ за 2016 год. И в листе «Д1» декларации 3-НДФЛ за 2016 год по строке «260» (или пункт 2.10) как раз и будет отражена там сумма имущественного вычета, которая перешла на 2017 год. В нашем примере эта сумма = 1 240 000 рублей.
  13. указываем адрес объекта
  14. указываем дату регистрации права собственности на объект недвижимости

Далее, мы нажимаем на кнопку «Сохранить и продолжить», Листы вашей декларации 3-НДФЛ будут сформированы автоматически.

Мы рекомендуем хранить декларации за прошлые годы. Они вам пригодятся для того, чтобы без ошибок перенести остаток вычета в текущую декларацию. В нашем сервисе вы регистрируетесь в личном кабинете, и все ваши декларации будут сохранены и будут доступны для просмотра в любой момент Источник: https://ndflka.ru/question/67898/obrazets_zapolneniya_3_ndfl_pri_perenose_ostatka_vyicheta

Итоги

Налоговая декларация 3-НДФЛ и возврат за учебу взаимосвязаны— без 3-НДФЛ вернуть часть потраченных на обучение денег не получится.

К декларации надо приложить договор и платежные квитанции, а также копию паспорта или иного удостоверяющего личность документа.

Возвратить подоходный налог можно только при наличии легально полученного дохода, облагаемого по ставке 13%, с которого в бюджет сделаны отчисления НДФЛ. Место учебы, а также частная или государственная форма образовательного учреждения значения не имеет.

Советуем прочитать Последнее с форума

Формулы расчета НДФЛ при покупке и продаже имущества

Расчет НДФЛ при покупке имущества При покупке недвижимости налогоплательщик может вернуть из бюджета часть НДФЛ. Стандартные формулы расчета возвращаемого из бюджета налога (НДФЛвозвр) выглядят следующим образом: 1. Имущество приобретено без привлечения заемных средств: НДФЛвозвр = РН × 13%, если РН ≤ 2 млн руб., НДФЛвозвр = 2 000 000 руб.

× 13% = 260 000 руб., если РН > 2 млн руб., где РН – расходы налогоплательщика на новое строительство или покупку жилья; 2 млн руб.

– максимальный имущественный вычет при приобретении имущества.

2. Использован целевой заем (кредит) для приобретения недвижимости: НДФЛ% = РП × 13%, если РП ≤ 3 млн руб., НДФЛ% = 3 000 000 руб. × 13% = 390 000 руб., РП > 3 млн руб., где НДФЛ% — сумма возвращаемого НДФЛ при уплате процентов по целевому займу (кредиту); РП — расходы по уплаченным процентам; 3 млн руб.

– максимальный имущественный вычет по процентам (если целевой заем получен до 2014 года, имущественный вычет по процентам законодательно не ограничен верхним пределом). 3. Недвижимость частично оплачена средствами материнского капитала: НДФЛвозвр = (РН – МК) × 13%, если (РН – МК) ≤ 2 млн руб., НДФЛвозвр = 2 000 000 руб.

× 13% = 260 000 руб., если (РН – МК) > 2 млн руб., где МК — средства материнского капитала, израсходованные на приобретение недвижимости.

Аналогичная формула применяется для расчета налога, если имущество оплачено за счет средств:

  1. бюджета;
  2. работодателей;
  3. иных лиц.

4.

Недвижимость приобретена у взаимозависимых лиц — в этой ситуации вернуть НДФЛ не получится, независимо от стоимости недвижимости, так как в данной ситуации право на имущественный вычет у налогоплательщика отсутствует. Взаимозависимыми с налогоплательщиком лицами признаются (ст.

105.1 НК РФ):

  1. его братья и сестры;
  2. его супруг (супруга);
  3. его дети (включая усыновленных);
  4. его опекун (попечитель) и подопечный.
  5. его родители (усыновители);

Расчет НДФЛ при продаже имущества НДФЛ к уплате (НДФЛупл) определяется по следующим формулам: 1.

Доход получен от продажи земельных участков, жилых домов, квартир, комнат, садовых домиков, дач, а также долей в указанном имуществе: НДФЛупл = (ДПН – 1 000 000 руб.) × 13%, если ДПН > 1 млн руб., НДФЛупл = 0, если ДПН ≤ 1 млн руб., где ДПН — доход от продажи недвижимости; 1 млн руб. — максимально разрешенный НК РФ имущественный вычет при продаже недвижимого имущества.

Пример 1 Соловьев А. П. продал в 2019 году квартиру за 1 220 000 руб.

В декларации 3-НДФЛ он отразил доход в размере 1 220 000 руб. и имущественный вычет в сумме 1 млн руб.

НДФЛ к уплате рассчитал по формуле: НДФЛупл = (1 220 000 руб.

– 1 000 000 руб.) × 13% = 28 600 руб.

Пример 2 Васильева Т. Н. в 2019 году получила от покупателя 643 000 руб. по договору купли-продажи дачи. Подала декларацию 3-НДФЛ, указав полученный доход (643 000 руб.) и имущественный вычет в этой же сумме.

НДФЛ с этой сделки ей уплачивать не придется (643 000 руб. ≤ 1 млн руб.). 2. Доход получен от реализации иного имущества (машины, гаража или прочих предметов): НДФЛупл = (ДПИ – 250 000 руб.) × 13%, если ДПИ > 250 000 руб., НДФЛупл = 0, если ДПИ ≤ 250 000 руб., где ДПИ — доход от продажи иного имущества; 250 000 руб.

— максимально разрешенный НК РФ имущественный вычет при продаже прочего имущества. Пример 3 Два брата, Степан и Андрей Тумановы, в 2019 году решили обновить свои автомобили.

Перед покупкой новых машин они реализовали свои старые авто:

  1. 182 000 руб. (Андрей).
  2. за 523 000 руб. (Степан),

При расчете НДФЛ к уплате они воспользовались следующими формулами: Степан: НДФЛ = (523 000 руб.

– 250 000 руб.) × 13% = 35 490 руб.; Андрей: НДФЛ = 0, так как 182 000 руб. < 250 000> По итогам 2019 года оба брата задекларировали полученный доход, подав 3-НДФЛ. Степан оплатил налог в сумме 35 490 руб., а Андрею ничего платить не пришлось.

С расчетными формулами, применяемыми для определения налоговых обязательств и в целях финансового анализа, знакомьтесь на нашем портале:

  1. .
  2. ;

Как заполнить декларацию 3-НДФЛ

Простейшим способом заполнить документ станет использование специальной программы «Декларация», которую можно найти на сайте налоговой службы по ссылке Специальная программа «Декларация» находится на сайте налоговой службы Программа помогает проверить корректность заполненных полей, а также упрощает оформление самого документа.

Может быть использована физлицами, которые обязаны оплатить налог и гражданами, желающими получить .

Вторым по удобству способом является заполнение формы в личном кабинете налогоплательщика на официальном ресурсе ФНС.

Использование онлайн-сервиса значительно сэкономит время при заполнении, а также может быть выполнено из любого местоположения при помощи мобильного телефона или планшета. Перейти в личный кабинет для заполнения или регистрации можно по ссылке Наконец, заполнить декларацию можно, напрямую посетив одно из отделений налоговой. Операционные залы ФНС Москвы ежегодно работают в декларационный период по следующему расписанию: День неделиВремя работы Понедельник9-18 Вторник9-20 Среда9-18 Четверг9-20 Пятница9-17 Суббота10-15* Воскресение Выходной *По субботам отделения работают каждую 1 и 3 субботу месяца Декларационный период за 2019 год закончился 30 апреля.

Теперь, чтобы опоздавшие могли подать декларацию, им следует узнать рабочие часы местного отделения ФНС — расписание работы в декларационный период и в остальные времена года может отличаться.